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PRÓXIMA TURMA: 07/11/2019

8 pontos EPC

Código da Capacitadora: PR-00110

Código do Curso: PR-02324

AUD: 8; CMN: 8; PREVIC: 8; SUSEP: 8; PERITO: 8; PRORT: 8

Objetivo:Demonstrar, sob o ponto de vista fiscal e financeiro, como é possível reduzir a carga tributária, qualquer que seja o regime da empresa e, o participante a partir dos exemplos práticos que serão apresentados poderão desenvolver, inúmeros pontos de planejamentos, bem como identificar oportunidades tributárias/financeiras. Além disso, poderão avaliar os riscos nas operações realizadas no dia-a-dia das empresas a fim de evitar autuações ficais, e criar oportunidades para ampliação dos resultados.

Público-Alvo:Aos profissionais de contabilidade, auditores, consultores, administradores, advogados, empresários, e demais interessados na matéria que já possua entendimento avançado em regimes de tributação.

Carga horária: 8 horas

Data: 07 de Novembro

Valor: R$ 200,00

Local de realização do curso:Rua João Negrão nº 280, Curitiba/PR (Funpar) – Próximo ao Detran/PR.

Desconto de 10% para inscrito no CRC

Desconto de 15% para associadas IPMCONT com CRC REGULAR

Palestrantes

Palestrante: Ivonizia Fonseca Cunha – Contadora, especialista em Direito e Planejamento Tributário; Consultora jurídica na área de ICMS, IPI, ISS há mais de 17 anos, atuando em grandes empresas de consultoria jurídica; Instrutora de cursos presenciais e in company há mais de 15 anos, nas áreas de ICMS e IPI; Professora de pós-graduação dos cursos de Direito e Planejamento Tributário; Sócia da SEVEN Treinamentos & Consultoria, com atuação nas áreas de revisão, planejamento e assessoria fiscal e tributária.

Palestrante: Joyce Batista Neto Scoto – Formação Acadêmica e Qualificações: Advogada, Consultora tributária com atuação nas áreas tributária e fiscal, prestando consultoria para empresas há mais de 10 anos, sócia da SEVEN TREINAMENTOS E CONSULTORIA. Instrutora de cursos e treinamentos em diversas entidades (CRC/PR, SICONTIBA, SESCAP, SETCEPAR).

Conteúdo Programático

1- Sistema Tributário Nacional e tributos
  • – Instituição e cobrança, lançamento, decadência e prescrição
  • – Legislação tributária
  • – Legitimidade no planejamento tributário
2 - Elisão Fiscal e Planejamento Tributário
  • – Fundamentos Teóricos
  • – Análise Preliminar e Gestão de Riscos
  • – Outros Fundamentos Jurídicos e Contábeis
3 - Tributos e os Regimes Tributários
  • – IRPJ e a CSLL
  • – Simples Nacional e as atualizações da Resolução CGSN nº 140/2018 e posteriores
  • – Lucro Presumido, Lucro Real e Arbitrado
  • – PIS e Cofins
  • – Forma de Apuração (Base de Cálculo, Alíquota e Fato Gerador)
  • – Possibilidade de Créditos (Identificação de Insumos de acordo com a atividade da empresa x o entendimento do CARF e da RFB)
4 - Identificação de possíveis contingências do Passado x Oportunidades Tributárias
  • – Como identificar as contingências de um possível passivo tributário
  • – Prazos Prescrição e Decadência
  • – Importância da DCTF no Planejamento Tributário
5 - Casos práticos que envolvem a redução de carga tributária x Planejamento Tributário
  • – Inovação Tecnológica
  • – Analisando os regimes de apuração (Lucro Real, Presumido e Simples) e identificando oportunidades dentro da empresa
  • – Juros sobre Capital Próprio x Distribuição de Lucros
  • – Compensação de Prejuízos Fiscais e Saldo Negativos (Perdcomp´s)
  • – Incentivos fiscais permitidos pela legislação tributária
  • – Teses Judiciais que auxiliam na economia tributária
  • PLANEJAMENTO E OPORTUNIDADES TRIBUTÁRIAS NO ICMS – IPI – ISS
6 - Oportunidades tributárias envolvendo a importação
  • – Industrialização no Exterior – Tratamento fiscal
  • – Tese IPI revenda
  • – EX Tarifário
7 - Abertura de Filial
  • – Benefício fiscal X Custo Logístico
8 - CROSSDOCKING
  • – Quando é possível utilizar
9 - Oportunidades tributárias envolvendo operações com:
  • – Substituição Tributária
  • – Industrialização por encomenda na filial
  • – Implantação do Programa Paraná Competitivo
10 - Regimes Especiais
  • – Como solicitar, quais cuidados que devem ser observados e pontos estratégicos.
11 - Guerra Fiscal do ICMS X Lei Complementar nº 160/17
  • – Entendendo a LC nº 160/17
  • – Operações com benefícios fiscais alvo de glosas pela fiscalização – Como fica após a LC nº 160/17
  • – Cenário atual
Cancelamento
A inscrição será cancelada caso o participante não envie o comprovante de pagamento para o e-mail isabellylisboa@seventreinamentos.com.br até um dia antes do curso.
Presença
Apresentar um documento com foto no dia do curso e o comprovante de pagamento. A inscrição é pessoal e intransferível.
Pagamento
O pagamento do curso deverá ser feito através de deposito bancário ou transferência para a conta indicada na ficha de inscrição.

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